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交印花稅會計分錄

支付印花稅會計分錄應該怎么做?

1、如果提前已經(jīng)計提了,那么,借:應交稅費-印花稅貸:銀行存款。

交印花稅會計分錄
(圖片來源網(wǎng)絡,侵刪)

2、如果提前未計提,那么,借:稅金及附加-印花稅貸:應交稅費-印花稅;然后,借:應交稅費-印花稅貸:銀行存款。 印花稅以應納稅憑證所記載的金額、費用、收入額和憑證的件數(shù)為計稅依據(jù),按照適用稅率或者稅額標準計算應納稅額。

應納稅額計算公式: 應納稅額=應納稅憑證記載的金額(費用、收入額)×適用稅率。

交印花稅會計分錄
(圖片來源網(wǎng)絡,侵刪)

應納數(shù)額=應納稅憑證的件數(shù)×適用稅額標準。

請問企業(yè)交印花稅怎么做會計分錄?

企業(yè)交納印花稅會計分錄處理,通常分為下列幾種情況:

一、不通過應交稅費科目核算 企業(yè)交納的印花稅如果金額比較小,比如定額貼花的營業(yè)賬簿和產(chǎn)權許可證照等,不需要預計應交數(shù)的稅金,不通過“應交稅費”科目核算(關鍵點),如果金額小購買時直接減少銀行存款或庫存現(xiàn)金即可。實際繳納的印花稅: 借:管理費用(印花稅) 貸:銀行存款、庫存現(xiàn)金等。

二、通過應交稅費科目核算 實際工作中,很多地方采購合同和銷售合同印花稅是根據(jù)實際采購、銷售或購銷總額的一定百分比乘以稅率直接計算繳納的,這時很多企業(yè)就會先通過“應交稅費”計提本月的印花稅,次月實際繳納時再沖減應交稅費科目。 比如,根據(jù)豫地稅發(fā)[2005]第43號文件《河南省印花稅核定征收管理辦法》相關規(guī)定:購銷業(yè)務,分別按實際采購、銷售或購銷總額70%的比例核定計稅依據(jù),依照“購銷合同”稅目征收印花稅。當然,不同的省份規(guī)定是不一樣,所以企業(yè)在實際計算繳納印花稅的時候一定要先查詢當?shù)氐南嚓P規(guī)定。 計提本月印花稅的會計分錄: 借:管理費用——印花稅 貸:應交稅費——應交印花稅 實際交納印花稅的會計分錄: 借:應交稅費——應交印花稅 貸:銀行存款、庫存現(xiàn)金等。

三、繳納以前年度印花稅的處理 按照《小企業(yè)會計準則》和權責發(fā)生制原則,應做如下分錄: 借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交印花稅

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