增值稅金稅盤怎么申報?
1、插上金稅盤,輸入用戶名納稅人識別號或者插入CA用數(shù)字證書登陸所在省份網(wǎng)上稅務(wù)局,如圖所示:
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2、登陸進去之后,在國稅頁面,點擊【我的應(yīng)用】-【增值稅一般納稅人月度申報】,如圖所示:
3、在左列點擊【納稅申報】,出來增值稅一般納稅人申報的各個報表。
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4、填寫之前一定要記得數(shù)據(jù)初始化,先填寫主表以外的附表,比如附一表,點擊上面的【銷項發(fā)票區(qū)】,會把金稅盤里開過票的資料等自動帶出來,剩下的才需要手動填寫;所有的表做完都要記得保存;
5、進出口企業(yè)在填時,注意有幾個表是需要在擎天系統(tǒng)做過免稅申報之后再保存的,打開表會提示:若您要填寫或者修改本報表,請從通用功能中進入擎天出口報表導入,看到這個提示,就可以把其他沒有這個提示的表格填完,在免稅申報做完之后或者出口退稅做完之后再回頭把這幾個相關(guān)的表點開保存;
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6、所有的表格填好保存之后,回到主表,把剩余的內(nèi)容核對填完,點【申報】即可;最后在涉稅查詢里,查詢申報日期。
7、顯示【增值稅一般納稅人申報】,申報狀態(tài):申報成功,表示完成增值稅申報。