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報表審計

大家好,今天小編關(guān)注到一個比較有意思的話題,就是關(guān)于報表審計的問題,于是小編就整理了4個相關(guān)介紹報表審計的解答,讓我們一起看看吧。

報表審計
(圖片來源網(wǎng)絡(luò),侵刪)
  1. 財務(wù)報表審計指的是什么?
  2. 財務(wù)報表審計流程及重要項目?
  3. 財務(wù)報表審計流程?
  4. 審計組織在財務(wù)報表審計中所負(fù)的審計責(zé)任是?

財務(wù)報表審計指的是什么?

財務(wù)報表審計,是注冊會計師通過執(zhí)行審計工作。 對財務(wù)報表是否按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)編制發(fā)表審計意見。 規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)通常是企業(yè)會計準(zhǔn)則和相關(guān)會計制度。 財務(wù)報表通常包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)變動表以及財務(wù)報表附注。

財務(wù)報表審計流程及重要項目?

審計重點(diǎn)

報表審計
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1.報表編制是否符合規(guī)定的手續(xù)和程序;

  2.各種報表如主表、附表、附注以及財務(wù)情況說明書的編制是否齊全,報表內(nèi)容是否完整;

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  3.報表的截止日期是否適當(dāng),資料來源是否可靠;

  4.各項目數(shù)據(jù)如年初數(shù)、期末數(shù)及小計、合計、總計是否正確;

  5.對主要財務(wù)報表應(yīng)逐一核對,其他報表一般可先核對總數(shù),發(fā)現(xiàn)差錯和可疑問題再進(jìn)行具體核對,對發(fā)現(xiàn)的差錯和不平衡現(xiàn)象必須查明原因,找出源頭。

財務(wù)報表業(yè)務(wù)審計流程

  第一步,注冊會計師接受客戶委托前,實(shí)施初步業(yè)務(wù)活動,確定是否接受委托。

  第二步,注冊會計師接受委托后,實(shí)施詢問、觀察、檢查、分析程序等風(fēng)險評估程序,了解被審計單位及其環(huán)境,評估、識別重大錯報風(fēng)險。

  第三步,根據(jù)報表層面的重大錯報風(fēng)險設(shè)計總體應(yīng)對措施,針對認(rèn)定層面重大錯報風(fēng)險,設(shè)計和實(shí)施進(jìn)一步審計程序。通過實(shí)施進(jìn)一步程序,收集和評價審計證據(jù)。

  第四步,根據(jù)獲取的審計證據(jù)和被審計單位對錯報的調(diào)整情況,確定發(fā)表何種審計意見。

  第五步,出具審計報告并提交委托人

財務(wù)報表審計流程?

1、確定審計的目標(biāo)

2、了解內(nèi)部控制制度,并予以描述

3、內(nèi)部控制制度的初步評價

4、符合性測試

5、符合性測試結(jié)果的評價

6、實(shí)質(zhì)性測試

7、實(shí)質(zhì)性測試結(jié)果的評價

8、撰寫審計報告

審計組織在財務(wù)報表審計中所負(fù)的審計責(zé)任是?

審計組織在財務(wù)報表審計中負(fù)有以下責(zé)任:

1.確保審計的獨(dú)立性;

2.確定合適的審計程序;

3.根據(jù)國際財務(wù)報表披露準(zhǔn)則,對公司財務(wù)報表進(jìn)行審計;

4.完成財務(wù)報表披露審計的結(jié)論報告;

5.提供其他審計服務(wù),如公司內(nèi)部控制評估、特定交易和程序?qū)徲嫷取?/p>

到此,以上就是小編對于報表審計的問題就介紹到這了,希望介紹關(guān)于報表審計的4點(diǎn)解答對大家有用。

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